| B79CDFD27C | | ESTATE CAVALLINESE 2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EUREKA MULTISERVIZI PER ALLESTIMENTI EVENTI. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B4F0CDAC0F | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE “IL DUCALE” IN CAVALLINO - CUP: I29F23013550002 - CIG: B4F0CDAC0F -LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DIREZIONE LAVORI | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5DD70B2DA | | DISCIPLINA FLUSSI RIFIUTI CER 20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01 PRESSO L`IMPIANTO UBICATO IN CALIMERA (LE) e GESTITO DA Ambiente & Risorse con sede in loc. Campo Viola - Broni (PV) partita iva IT02124010188 - LIQUIDAZIONE FATTURA – PERIODO GIUGNO 2025 - CIG_ B5DD70B2DA | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 607424625f | | Liquidazione fatture Italtraff . Periodo giugno 2025 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B752E6247F | | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7BC5A3230 | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA 'AGENZIA ISIDE' PER SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI CITTADINO NON ABBIENTE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B417FEE6F9 | | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE “IL DUCALE” IN CAVALLINO - CUP: I29F23013550002 - CIG: B417FEE6F9 - APPROVAZIONECONTABILITA' 2°SAL E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7CE23EF52 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: B7CE23EF52 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7A276D0DD | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FRANCESCO DEL PRETE. ESTATE CAVALLINESE 2025 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B79558BD73 | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER RETTA RICOVERO CITTADINA CAVALLINESE - GIUGNO 2025. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7A7576666 | | ESTATE CAVFALLINESE 2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO PER SPETTACOLO TENUTOSI IL 18 LUGLIO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B78860A0A1 | | ESTATE CAVALLINESE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ARTELUX - APS. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7A8D9E599 | | FORNITURA IN OPERA TARGA IN "APRICENA" PRESSO MASSERIA "USSANO". CIG:B7A8D9E599 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7CDB94F7C | | ESTATE CAVALLINESE 2025. MUSICISTA LUDOVICA ZULLINO - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 9 AGOSTO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5942BB697 | | SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER IL SETTORE V – URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2025-2027 LIQUIDAZIONE FATTURA_PERIODO LUGLIO_2025 - CIG: B5942BB697 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7921DD7B7 | | LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DELPHJ DI QUARTA MARIA RITA PER SERVIZI DI SUPPORTO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5942F23FB | | SETTORE LAVORI PUBBLICI INCARICO SUPPORTO GESTIONE GARE TELEMATICHE - TRIENNIO 2025-2027 - CIG: B5942F23FB LIQUIDAZIONE FATTURA 10/25 | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B5F606B26C | | NUOVO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DISCARICA LOC. GUARINI- SUPPORTO GEOLOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B5F606B26C | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B57442B23E | | SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE EER 20.01.03 - 20.03.03 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1410/PA ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. - PERIODO SETTEMBRE 2023 - CIG B57442B23E | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| a0329fee0b | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ARCI LECCE PER II ACCONTO ANNO 2025 PROGETTO SAI - CATEGORIA DM-DS. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7DBE5B400 | | IMPEGNO DI SPESA DITTA DARIO CAPUTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO SERVICE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA SCIALLETTA ROSSA" DI MARIA FRANCESCA MARIANO. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7DD32295F | | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI SEDIE E PALCO PER FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN DOMENICO DI GUZMAN DEL 3,4 E 5 AGOSTO 2025. CIG B7DD322295F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B643A58109 | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA, GESTIONE RETE INFORMATICA COMUNALE. | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 228980138F | | SERVIZIO SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI - LINEA DI PRODUZIONE CDR A SERVIZIO DEI BACINI EX LE/1_2_3 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL (P.I._02661010732) PERIODO MAGGIO 2025 - CIG_228980138F | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |
| B7CFCC0F4E | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA 657 AK | | Numero Operatori: | | | € 0,00 | € 0,00 | | |