| BB511648D2 | Liquidazione servizi connessi alle celebrazioni del Venerdì Santo |  |  | |
| BB29FA248E | Liquidazione fattura per realizzazione evento “Le Donne di Odisseo” - C.I.G.:BB29FA248E |  |  | |
| BB5234AE00 | Liquidazione fattura realizzazione copie del volume “Riti della Settimana Santa” |  |  | |
| BB53019FEA | Liquidazione servizi connessi alla realizzazione del festival letterario “Aspettando Crocevia per lo Ionio” |  |  | |
| BBF14538BF | Realizzazione di un murales artistico retroilluminato sul muro di recinzione del nuovo parcheggio di Via XX Settembre. Affidamento servizi tecnici ex art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 - SERVIZI TECNICI CIG: BBF14538BF. |  | | |
| B2C9CCAD5B | Ambito Territoriale n. 3 di Nardo'. Liquidazione fatture n. 79/01 del 02.04.2026, prot. 18585 del 02/04/2026 per il mese di Febbraio 2026 e n. 109/01 del 29/05/2026, prot. 30044 del 03.06.2026 per i mesi di Marzo e Aprile 2026, emesse da “GENSS Cooperativa Sociale” per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I. - CIG B2C9CCAD5B. |  | | |
| BBAD94CAAE | Affidamento fornitura e impegno di spesa per collaborazione in occasione dell'evento “Concerto Cotiras”- BBAD94CAAE |  |  | |
| BBB019DFD5 | Impegno di spesa per realizzazione evento “Corti Aperte” |  |  | |
| BBB4FD080B | Impegno di spesa per servizi connessi all’evento “Mamma oggi cucino io” |  |  | |
| BBC1331362 | Impegno di spesa e affidamento service audio/luci in occasione dell'evento "Master Cinema" organizzato dal Liceo "Galilei-Vanoni" di Nardò in data 21/05/2026 - CIG: BBC1331362. |  | | |
| BBC8725365 | Impegno di spesa servizi connessi alle celebrazioni del SS. Crocifisso - C.I.G.: BBC8725365 e BBC8E6C4CA |  |  | |
| BB1948244B | Liquidazione fattura alla ditta COPY CENTER da Nardò per fornitura carta per stampanti e materiale di cancelleria agli uffici comunali. |  | | |
| BBDD8B5422 | Liquidazione fattura alla Ditta “ CARYSERVICE.PA Srls”,ECO LAVANDERIA” per servizio di postalizzazione e recapito avvisi di pagamento TARI 2026 e CUP- cig: BBDD8B5422; |  | | |
| 9276189951 | Liquidazione fattura n. VB26007003 del 30/04/2026 emessa da Vivenda S.p.A. per la fornitura di pasti nelle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Nardò nel mese di aprile 2026, A.S. 2025/2026. CIG: 9276189951 |  | | |
| BB5097197C | Liquidazione servizi connessi all’evento “Pasqua in Fiore” |  |  | |
| BB3240CA10 | Liquidazione fattura per la fornitura del volume “Salento i monumenti dell'acqua letture storico -geografiche e idro-geologiche delle architetture rurali” destinato alla Biblioteca Comunale “A. Vergari” - C.I.G.:BB3240CA10 |  |  | |
| BA247F2796 | Liquidazione fattura n. FATT/2026/00831 del 05/05/2026 emessa da Progetti e Soluzioni S.p.A. per l'implementazione del dialogo tra l'applicativo Omnibus e il gestionale Dedagroup finalizzato allo scambio di dati dei flussi di pagamento PagoPa relativi ai servizi di refezione e trasporto scolastico. CIG: BA247F2796 |  | | |
| BB29CCDE41 | Liquidazione fattura per locazione Teatro Comunale in occasione dell'evento “Le Donne di Odisseo” - C.I.G.:BB29CCDE41 |  |  | |
| BB2FAECA15 | Liquidazione fattura per locazione Teatro Comunale in occasione dell'evento “Gran Casinò” - C.I.G.:BB2FAECA15 |  |  | |
| BB8E95B727 | Liquidazione spese per allestimento ed organizzazione evento “Concerto Francesco Massa” - C.I.G.:BB8E95B727 |  |  | |
| BA139FAE8D | Liquidazione fattura 27/E/2026 del 08/05/2026 per assistenza e prestazioni veterinarie a randagi appartenenti al territorio comunale. |  | | |
| BA13E2C4DB | Liquidazione Fattura n. 16/PA del 08/05/26 - custodia e mantenimento cani randagi. |  | | |
| BA7227412A | Attivazione nuovi varchi elettronici per ZTL presso le località marine di S. Maria al Bagno e di S. Caterina. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse dall'O.E. "OK ENERGIA" Srl per nuovo allaccio e fornitura di energia elettrica da 1,5 kW in Via Puccini, n.24, in Via Verga, n.2 e Lungomare Verne. CIG BA7227412A |  | | |
| B71DE94313 | Liquidazione fattura PA15 del 30/04/2026 per “Fornitura abbigliamento personale motociclista estivo per n.18 Operatori P.L.” |  | | |
| A03F3FACD6 | Lavori di manutenzione strade e marciapiedi (LOTTO 2). Periodo 2024/2029. CUP H76G23000190004. Liquidazione fattura n.378/PA del 11/05/2026 emessa dall'O.E. CONSORZIO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per azioni. Canone bimestre MARZO-APRILE 2026. CIG: A03F3FACD6 |  | | |